Atti amministrativi

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FINANZIARIO
num.part. 129 del 11/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO BUSTE INTESTATE ALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 603 del 10/10/2019
Manifestazione Monumenti Aperti 2019. Convegno "Il Castello Malaspina di Osilo" - Affidamento fornitura buffet Convegno. Impegno di spesa.
FINANZIARIO
num.part. 128 del 10/10/2019
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA PER CONSUMI IDRICI
FINANZIARIO
num.part. 127 del 10/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
FINANZIARIO
num.part. 126 del 10/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PER CONSUMI IDRICI
FINANZIARIO
num.part. 125 del 10/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES - SERVIZIO MANTENIMENTO IVA ANNO FISCALE 2019
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 602 del 09/10/2019
Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018. Riapertura termini presentazione istanze. Scadenza 16/10/2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 601 del 08/10/2019
PON INCLUSIONE. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' EQUIPE MESE DI GIUGNO 2019. CIG 7581723BBC .
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 600 del 08/10/2019
Componente Ufficio di Piano Plus Anglona Coros Figulinas. Disimpegno somme residue sul capitolo 10216, art. 11.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 599 del 08/10/2019
Procedura negoziata sul portale CAT Sardegna per il servizio di gestione della Biblioteca Multimediale "Luigi Piras" del Comune di Osilo - Anni 2019/2021. CIG: 755209491D. Aggiudicazione alla ditta SISAR. Liquidazione fattura settembre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 598 del 08/10/2019
L. 162/1998: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. III impegno spesa annualità 2018/gestione 2019. Saldo
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 597 del 08/10/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Agosto 2019 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 596 del 08/10/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Giugno e Agosto 2019 Cooperativa accreditata "Cooperativa sociale Elleuno S.C.S.".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 595 del 08/10/2019
Servizio di assistenza software: Icaro 2019. Affidamento servizio alla ditta Maggioli SPA via del carpino 8-47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Maggioli Informatica- Divisione CEDAF P.IVA 02066400405, attraverso trattativa diretta su MEPA. Assunzione impegno di spesa. CIG ZC329AF65D
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 594 del 08/10/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Agosto 2019 alla Credemfactor SpA a seguito di cessione credito.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 593 del 08/10/2019
Inserimento utente presso struttura residenziale R. Elena gestita dalla cooperativa COOP.A.S. - Liquidazione fattura periodo ottobre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 592 del 08/10/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture prestazioni relative Giugno 2019. ATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- cessione credito a Credemfactor SpA per le CIG 7364989530
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 591 del 08/10/2019
Servizio Telesoccorso, Teleassistenza e Telecontrollo per anziani in difficoltà che vivono in una condizione di solitudine. Liquidazione saldo. CIG: Z1C22536EC
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 590 del 08/10/2019
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 589 del 08/10/2019
Albo Comunale delle Associazioni. Approvazione.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 243 del 08/10/2019
Liquidazione alla ditta Halley Sardegna canone software Halley 4° trimestre 2019. Euro 3.040,55
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 242 del 08/10/2019
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE MEZZO DELLA POLIZIA LOCALE.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 241 del 08/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DELLE LENZUOLA DEI SEGGI ELETTORALI. LAVANDERIA SELF SERVICE FIOR DI LOTO DI ROBERTA DESSI' - OSILO.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 240 del 08/10/2019
Blue Tongue 2013/2014. Restituzione somme non utilizzate alla R.A.S. - Ass.to Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Euro 253,85
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 239 del 08/10/2019
Liquidazione fattura alla ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. per servizi telefonici e connessione mese di Ottobre 2019. Euro 1.329,80

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