Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 225 del 18/03/2025
Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l'esercizio 2024 - Parificazione
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 227 del 18/03/2025
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza del Servizio Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 226 del 18/03/2025
Affidamento ex art. 50 comma 1 lett. b ) D.lgs 36/2023 alla Ditta "Tipografia 2000" di Tempio Pausania per la fornitura di n. 2 registri per la gestione del patrimonio librario della biblioteca comunale e contestuale impegno di spesa.
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 224 del 17/03/2025
Concessione del sostegno economico regionale denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" (D.G.R.n.9/22 del 12/02/2025) Approvazione Avviso pubblico e modulo di domanda anno 2025
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 223 del 17/03/2025
Impegno di spesa integrazione retta per inserimento cittadina presso RSA Sole di Gallura , MESI DI MARZO, APRILE E PARTE DI MAGGIO 2025 CIG B6119F0CE4
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 222 del 17/03/2025
Impegno di spesa integrazione retta per inserimento cittadino presso RSA Sole di Gallura , MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025 CIG B6118764F7
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 220 del 17/03/2025
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 219 del 17/03/2025
Liquidazione legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA IV trimestre 2024 TER
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 218 del 17/03/2025
Liquidazione fattura integrazione retta per inserimento cittadino presso RSA Sole di Gallura Gennaio 2025, fondo di solidarietà comunale, potenziamento servizi sociali CIG B4EDFAB2AE
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 221 del 17/03/2025
Fornitura di 10 pianti di Felce ornamentali. Liquidazione Fattura.
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 217 del 14/03/2025
Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per il servizio di consulenza mensile a domicilio sulle bonifiche Passweb.
AREA TECNICA
reg.gen. 216 del 13/03/2025
Affidamento alla Ditta Galana Ambiente srl Via del Monte n.28 Buddusò P.I.: 02606210900 del servizio di taglio di cinque alberi nel perimetro dell'impianto sportivo e la sistemazione cimitero. CIG B607B59D89
AREA TECNICA
reg.gen. 215 del 13/03/2025
Liquidazione a favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se. Soc. Coop. Arl P.I. 00854250909 con sede in Via Giovanni Antonio Porcheddu 11/13 - 07100 Sassari per il servizio pulizie immobili comunali periodo Febbraio 2025 CIG B1534D11E9
AREA TECNICA
reg.gen. 214 del 13/03/2025
Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica comune di Telti. Liquidazione fattura periodo ottobre-novembre per il periodo del servizio per 6 mesi fino al nuovo affidamento. CIG B1E343FB94
AREA TECNICA
reg.gen. 211 del 13/03/2025
Parziale impegno di spesa e liquidazione fattura all'operatore economico METALCO SRL Codice fiscale 04299810269 per acquisto arredo urbano CIG B42BE4284C
AREA TECNICA
reg.gen. 210 del 13/03/2025
Liquidazione alla Ditta Autospurgo Leone Viale Murta Maria 65 07026 Olbia, p.iva 02645290905 per servizio di autospurgo presso i bagni delle scuole elementari;
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 213 del 13/03/2025
impegno di spesa al CSEA e contestuale liquidazione delle quote perequative TARI per l'anno di imposta 2024
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 212 del 13/03/2025
adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5 - Quater, Lett. E) D.lgs. n. 267/2000
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 209 del 13/03/2025
Liquidazione fattura alla ditta Coin di Zeni Gian Luca per il servizio di consulenza, assistenza sistemistica e informatica per i mesi di Gennaio e Febbraio 2025
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 208 del 13/03/2025
Liquidazione fattura alla ditta Myo S.p.A. per l'abbonamento annuale alla piattaforma Minerva EDK portale della formazione on-line.
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 207 del 12/03/2025
Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a. per il servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.03.2025 - 30.04.2025
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 205 del 11/03/2025
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel FEBBRAIO 2025 CIG 9095646C84
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 206 del 11/03/2025
Nomina responsabili del procedimento ai sensi dell' art. 5 legge 7.8.1990, n. 241 in materia di Polizia Mortuaria.
AREA TECNICA
reg.gen. 200 del 10/03/2025
Liquidazione fattura n.FE000120250000595496 in favore della Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALTAROSSA,8 - 37133 - VERONA (VR) IT Partita IVA: IT02968430237 per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2025 e ulteriore impegno.
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 204 del 10/03/2025
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1,lettera b) del D.Lgs. 36/2023, servizio di assistenza scolastica specialistica a.s. 2024.2025 CIG B5FB158A9F. Impegno di spesa

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto