Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 18/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 225 del 18/03/2025 Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l'esercizio 2024 - Parificazione |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 227 del 18/03/2025 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza del Servizio Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 226 del 18/03/2025 Affidamento ex art. 50 comma 1 lett. b ) D.lgs 36/2023 alla Ditta "Tipografia 2000" di Tempio Pausania per la fornitura di n. 2 registri per la gestione del patrimonio librario della biblioteca comunale e contestuale impegno di spesa. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 224 del 17/03/2025 Concessione del sostegno economico regionale denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" (D.G.R.n.9/22 del 12/02/2025) Approvazione Avviso pubblico e modulo di domanda anno 2025 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 223 del 17/03/2025 Impegno di spesa integrazione retta per inserimento cittadina presso RSA Sole di Gallura , MESI DI MARZO, APRILE E PARTE DI MAGGIO 2025 CIG B6119F0CE4 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 222 del 17/03/2025 Impegno di spesa integrazione retta per inserimento cittadino presso RSA Sole di Gallura , MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025 CIG B6118764F7 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 220 del 17/03/2025 Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 219 del 17/03/2025 Liquidazione legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA IV trimestre 2024 TER |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 218 del 17/03/2025 Liquidazione fattura integrazione retta per inserimento cittadino presso RSA Sole di Gallura Gennaio 2025, fondo di solidarietà comunale, potenziamento servizi sociali CIG B4EDFAB2AE |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/03/2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 221 del 17/03/2025 Fornitura di 10 pianti di Felce ornamentali. Liquidazione Fattura. |
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| AREA FINANZIARIA | 14/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 217 del 14/03/2025 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per il servizio di consulenza mensile a domicilio sulle bonifiche Passweb. |
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| AREA TECNICA | 13/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 216 del 13/03/2025 Affidamento alla Ditta Galana Ambiente srl Via del Monte n.28 Buddusò P.I.: 02606210900 del servizio di taglio di cinque alberi nel perimetro dell'impianto sportivo e la sistemazione cimitero. CIG B607B59D89 |
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| AREA TECNICA | 13/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 215 del 13/03/2025 Liquidazione a favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se. Soc. Coop. Arl P.I. 00854250909 con sede in Via Giovanni Antonio Porcheddu 11/13 - 07100 Sassari per il servizio pulizie immobili comunali periodo Febbraio 2025 CIG B1534D11E9 |
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| AREA TECNICA | 13/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 214 del 13/03/2025 Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica comune di Telti. Liquidazione fattura periodo ottobre-novembre per il periodo del servizio per 6 mesi fino al nuovo affidamento. CIG B1E343FB94 |
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| AREA TECNICA | 13/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 211 del 13/03/2025 Parziale impegno di spesa e liquidazione fattura all'operatore economico METALCO SRL Codice fiscale 04299810269 per acquisto arredo urbano CIG B42BE4284C |
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| AREA TECNICA | 13/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 210 del 13/03/2025 Liquidazione alla Ditta Autospurgo Leone Viale Murta Maria 65 07026 Olbia, p.iva 02645290905 per servizio di autospurgo presso i bagni delle scuole elementari; |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 213 del 13/03/2025 impegno di spesa al CSEA e contestuale liquidazione delle quote perequative TARI per l'anno di imposta 2024 |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 212 del 13/03/2025 adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5 - Quater, Lett. E) D.lgs. n. 267/2000 |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 209 del 13/03/2025 Liquidazione fattura alla ditta Coin di Zeni Gian Luca per il servizio di consulenza, assistenza sistemistica e informatica per i mesi di Gennaio e Febbraio 2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 208 del 13/03/2025 Liquidazione fattura alla ditta Myo S.p.A. per l'abbonamento annuale alla piattaforma Minerva EDK portale della formazione on-line. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 207 del 12/03/2025 Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a. per il servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.03.2025 - 30.04.2025 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 11/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 205 del 11/03/2025 Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel FEBBRAIO 2025 CIG 9095646C84 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/03/2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 206 del 11/03/2025 Nomina responsabili del procedimento ai sensi dell' art. 5 legge 7.8.1990, n. 241 in materia di Polizia Mortuaria. |
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| AREA TECNICA | 10/03/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 200 del 10/03/2025 Liquidazione fattura n.FE000120250000595496 in favore della Ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALTAROSSA,8 - 37133 - VERONA (VR) IT Partita IVA: IT02968430237 per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2025 e ulteriore impegno. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 10/03/2025 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 204 del 10/03/2025 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1,lettera b) del D.Lgs. 36/2023, servizio di assistenza scolastica specialistica a.s. 2024.2025 CIG B5FB158A9F. Impegno di spesa |
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