Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 109 del 17/04/2018
Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative all'esonero TARI.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 108 del 17/04/2018
Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione su Verbale Commissione n. 4.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 90 del 17/04/2018
Affidamento alla ditta Officina F.lli Pinna dei lavori di riparazione del trattore comunale: impegno di spesa.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 89 del 17/04/2018
Lavori di riparazione dell'impianto termico del Cinema: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 88 del 17/04/2018
SERVIZIO DI IGIENE URBANA TERRITORIO DI OSSI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DI MARZO 2018 ALLA DITTA COSIR srl
Settore Affari Generali
num.part. 82 del 17/04/2018
Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2017 2018. Liquidazione compenso a favore del professionista esterno per le Master Class Carlo Valle.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 107 del 16/04/2018
Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. PA 39_18 del 12/04/2018
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 106 del 16/04/2018
Voucher Io studio 2017 - Approvazione elenco definitivo degli studenti aventi i requisiti per accedere al benefici.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 87 del 16/04/2018
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti per il mese di Marzo 2018.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 86 del 16/04/2018
Fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione degli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Unitec.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 85 del 16/04/2018
Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo Ippolito.
Settore Affari Generali
num.part. 81 del 16/04/2018
Fornitura attrezzature informatiche per gli uffici comunali quali installazione di un nuovo server di maggiore potenza, inserimento di antivirus per 25 postazioni informatiche , inserimento di un firewall idoneo ed acquisto di nuove licenze Office- Affidamento alla Ditta ATHENA srl Sassari - Liquidazione fattura
Area Economico Finanziaria
num.part. 38 del 16/04/2018
Impegno e Liquidazione per Compensi residui spettanti a Step Srl per riscossione ruoli ICI, TARSU e ICIAP 1993-2011.
Settore Servizi Demografici
num.part. 10 del 16/04/2018
Rinnovo abbonamento annuale "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Impegno di spesa ed affidamento alla Casa Editrice SEPEL MINERBIO ;
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 105 del 13/04/2018
Inserimento di due residenti presso la Residenza Sanitaria autorizzata "Matida" srl di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n PA 19/18 CIG Z1120BA063, Z17228598F, Z4F2284F29
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 104 del 13/04/2018
Agevolazioni tariffarie a carattere sociale relative al servizio idrico integrato. Approvazione elenco degli idonei e dei beneficiari
Settore Affari Generali
num.part. 80 del 13/04/2018
Registrazione contratto Rep. n. 56 del 05.04.2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposte di registrazione e di bollo
Settore Affari Generali
num.part. 79 del 13/04/2018
Manifestazione "Un calcio ai...pregiudizi" - Fornitura n. 7 cornici portapergamente - Affidamento ed impegno di spesa in favore della House srls di Ossi
Settore Affari Generali
num.part. 78 del 13/04/2018
Acquisto cavo per monitor Ufficio edilizia privata - Affidamento fornitura alla Ditta ATHENA srl Sassari -. Assunzione impegno di spesa .
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 103 del 12/04/2018
Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche nn 3 94 e 3 95 del 09 04 2018
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 102 del 12/04/2018
Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributi relativi al periodo gennaio dicembre 2018
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 84 del 12/04/2018
Affidamento alla ditta Pintus Vittorio di lavori nella ex tensostruttura sita in Via San Leonardo: impegno di spesa.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 83 del 12/04/2018
Affidamento alla ditta Pintus Vittorio dei lavori di riparazione di vari infissi negli immobili comunali: impegno di spesa.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 82 del 12/04/2018
Affidamento alla ditta Due B Impianti dei lavori di installazione e rimozione delle luminarie natalizie: impegno di spesa.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 81 del 12/04/2018
Affidamento alla ditta Mariani dei lavori di riparazione di una motosega: impegno di spesa.

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto