Atti amministrativi

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SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 237 del 22/05/2018
Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2015 e Annualitā 2016 - Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa e Assistenza Psicologica tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCAT. Approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa. CIG: Z1622AB156 -
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 86 del 22/05/2018
Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 66-P del 28.02.2018 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2018. importo complessivo Euro 28.416,66.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 85 del 22/05/2018
Lavori vari ferro serramenti e griglie. Affidamento e impegno di spesa alla ditta Marongiu Antonello di Osilo
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 84 del 22/05/2018
Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla Ditta Honos s.r.l per manutenzioni e salvaguardia territorio. Affidamento e impegno di spesa Ditta Casula Giovanni Gavino Osilo
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 83 del 22/05/2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA UBUCATO IN VIA BRIGATA SASSARI AD OSILO. CUP E31B14000040006 - CIG 748223252C - - Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000)- Avvio procedura negoziata con i 10 operatori estratti - Approvazione lettera di invito e relativi allegati e assunzione impegno di spesa a favore di ANAC
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 82 del 22/05/2018
Ripristino viabilitā comunale Viale Sant'Antonio. Esecuzione sondaggi in zona HG2 del P.A.I. propedeutico alla redazione dello studio di compatibilitā geologica e geotecnica. - Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa a favore della Societā GEOTER s.a.s. di Cuccu Vittorio & C. P.IVA 01714160908. CIG: Z2C23AF183
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 236 del 18/05/2018
progetto Home Care Premium liquidazione prestazioni integrative Voucher sport-terapia marzo 2018.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 235 del 18/05/2018
Programma Operativo Nazionale (PON) - REDDITO DI INCLUSIONE (REI), determina a contrarre per acquisto materiale informatico su cat sardegna CIG:Z9F23943B0; CUP E31H17000230006
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 234 del 18/05/2018
Legge n. 13/89 - Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati . Impegno spesa annualitā trasferimenti RAS 2017.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 233 del 18/05/2018
Assistenza Scolastica Specialistica. Liquidazione marzo 2018 Cooperativa Insieme per Crescere . CIG: Z62223A430
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 232 del 18/05/2018
Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione competenze Aprile 2018 gestione indiretta Cooperativa la Luna.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 231 del 18/05/2018
Contributi economici straordinari in favore di persone in stato di bisogno. Impegno spesa e liquidazione contributi.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 230 del 18/05/2018
Progetto Home Care Premium 2017 - liquidazione prestazioni integrative assistenza educativa febbraio 2018 Consorzio Andalas CIG: 7364989530
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 229 del 18/05/2018
progetto Home Care premium 2017 - Liquidazione prestazione integrativa assistenza educativa liquidazione gennaio 2018 Consorzio Andalas CIG: 52111687DE
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 228 del 18/05/2018
Ufficio di Piano Plus, spese di viaggio e missione anno 2018. Impegno di spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 227 del 18/05/2018
Inserimento utente presso Comunitā terapeutica Villa San Giuseppe di Pattada. Liquidazione competenze mese di Marzo 2018.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 128 del 18/05/2018
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI S.R.L. DI CAGLIARI - EURO 1.430,61 - CIG Z00236A941
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 127 del 16/05/2018
ART.1 COMMA 557 L. 311/2004 - Assunzione a t.d. a p.time verticale 3 ore del dipendente del Comune di Pattada Arch. Domenico Marcello Sassu con decorrenza 19.04.2018 sino al 18.04.2019 - Impegno di spesa
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 126 del 16/05/2018
Straordinario svolto dalle dipendenti in servizio di pronta reperibilita' ultimo trimestre 2017(mese di dicembre 2017).Liquidazione.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 125 del 16/05/2018
Servizio di pronta reperibilita' Ufficio Anagrafe 1^ trimestre 2018. Liquidazione indennita' di reperibilita' alle dipendenti matricole n. 10 e 3.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 124 del 16/05/2018
Elezioni Politiche del 04.03.2018. Liquidazione Straordinari al Responsabile di Procedimento facente parte dell'Ufficio Elettorale. Periodo dal 08.01.2018 al 09.03.2018
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 123 del 16/05/2018
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 81 del 16/05/2018
Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nel mese di Marzo 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDE21FDE83. Liquidazione fattura n. S000027 del 31.03.2018 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 198,99
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 80 del 16/05/2018
Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Marzo 2018 e analisi merceologiche Marzo 2018 - CIG: Z9621FDBC6. Liquidazione fattura n. 26/PIC del 31.03.2018 alla Societā Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 3.304,63
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 79 del 16/05/2018
Servizio di pulizia immobili comunali - Anno 2016-2017. CIG: 678573667D. Liquidazione fattura n. 8 del 02.05.2018 alla GE.NA. Cooperativa Sociale Arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Aprile 2018. Importo complessivo Euro 4.349,90 IVA compresa.

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